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財務處召開專項內部審計進點會
點擊次數(shù): 222 信息來源:財務處 作者:葉玲 編輯: 發(fā)布時間:2024/10/1610月14日下午,我院財務處在行政會議室2召開專項內部審計進點會,將就2023年檢驗委外合同執(zhí)行情況進行審計。黨委委員、副院長王建洪出席。
會議由總會計師吳育林主持。
總會計師吳育林就本次審計工作的審計范圍、審計內容等進行解釋說明。他強調,要充分認識到本次審計工作的重要意義,審計人員要明確內容、厘清職責,確保審計工作客觀公正、實事求是,相關工作人員要密切配合、主動溝通,協(xié)助審計工作高質高效完成。
黨委委員、副院長王建洪表示,檢驗科上下將高度重視、全力配合此次內部審計工作,真實、準確、完整、及時、全面地提供審計所需資料,協(xié)助本次審計工作高質、高效開展。